职位描述
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岗位职责:
一、制定审计计划与制度:
1、负责组织编制年度审计工作计划,制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度。
2、建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度的实施。
二、实施审计项目:
1、负责组织和实施集团及下属分子公司的内部审计工作,包括常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计等。
2、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息。
四、协调与沟通:
1、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,确保审计工作的顺利进行。
2、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
任职要求:
一、教育背景:
1、财务、审计、法学等相关专业本科及以上学历,211、985院校毕业优先考虑。
2、取得CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等会计审计相关证书优先。
二、工作经验:
1、5年以上大中型企业财务管理或审计工作经验。
2、3年以上会计师事务所审计工作经验者优先。
三、专业能力:
1、熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备较强的财务分析能力。
2、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法。
3、精通审计、税务法律法规,熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法。
四、综合素质:
1、具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力。
2、工作严谨、有责任感、原则性强,具备良好的职业操守。
一、制定审计计划与制度:
1、负责组织编制年度审计工作计划,制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度。
2、建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度的实施。
二、实施审计项目:
1、负责组织和实施集团及下属分子公司的内部审计工作,包括常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计等。
2、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息。
四、协调与沟通:
1、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,确保审计工作的顺利进行。
2、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
任职要求:
一、教育背景:
1、财务、审计、法学等相关专业本科及以上学历,211、985院校毕业优先考虑。
2、取得CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等会计审计相关证书优先。
二、工作经验:
1、5年以上大中型企业财务管理或审计工作经验。
2、3年以上会计师事务所审计工作经验者优先。
三、专业能力:
1、熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备较强的财务分析能力。
2、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法。
3、精通审计、税务法律法规,熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法。
四、综合素质:
1、具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力。
2、工作严谨、有责任感、原则性强,具备良好的职业操守。
工作地点
地址:厦门海沧区福建自贸区福州片区马尾石狮路星云科技园(总部)
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
兰女士/..HR
福建星云电子股份有限公司
- 电子技术·半导体·集成电路
- 1000人以上
- 公司性质未知
- 石狮路6号